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Detalhes
| 21/10/2024 | 0000660/2024 | 0000408/2024 | 0003719/2024 | Ref. prestacao de servicos na medicao em dosimetro, p/ atender as necessidades na sala de Raio X da Unidade de Pronto Atendimento Infantil de Linhares/ES UPAI 24 horas, conf. 2º Termo Adiivo ao contrato nº 07//2022,(julho 2024) | METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA | 07.041.060/0001-00 | R$ 208,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 21/10/2024 | 0002995/2024 | 0001053/2024 | 0003718/2024 | Ref. prestacao de servico de locacao, Instalacao e Manutencao de Aparelho RAIO-X Digital, visando atender a Unidade de Pronto Atendimento Infantil de Linhares, periodo de 12 meses,conf. 4º Termo Aditivo contrato nº 016/2020 PE 001/2020, (Outubro 2024). | SERVIMAGEM SERVICOS LTDA EPP | 09.541.359/0001-40 | R$ 8.800,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 21/10/2024 | 0000979/2024 | 0000840/2024 | 0003717/2024 | Depesas referente servicos medicos prestados (6282 exames), ao municipio consorciado Santa Leopoldina, conforme contrato nº , faturamento setembro 2024. | INST. JUR. P/ EFETIVACAO DA CIDADANIA E SAUDE-AVANTE SOCIAL | 03.893.350/0001-12 | R$ 140.815,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 21/10/2024 | 0000979/2024 | 0000993/2024 | 0003716/2024 | Depesas referente servicos medicos a serem prestados (4 exames), ao municipio consorciado Linhares, conforme contrato nº , faturamento mes de Setembro 2024 | INST. JUR. P/ EFETIVACAO DA CIDADANIA E SAUDE-AVANTE SOCIAL | 03.893.350/0001-12 | R$ 253,30 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 21/10/2024 | 0001534/2023 | 0000701/2024 | 0003715/2024 | Despesas referente contratacao de empresa especializada para instalacao de sistema de CFTV ( circuito fechado de cameras), composto por cameras de alta definicao, DVR, fontes de alimentacao, instalacao, configuracao, testes, treinamentos e todos os demais acessorios e materiais de consumo necessarios ao perfeito funcionamento do sistema e com vistoria de pronta resposta 24hs, 07 dias por semana e servico de monitoramento de alarme 24hs em atendimento a Nova Sede do CIM Polinorte, conforme 2º termo adtv ao contrato nº 018/2023, periodo 12 meses, e o pedido anexo. (Outubro 2024). | SEGURATEC SEGURANCA TECNOLOGICA LTDA | 07.003.769/0001-02 | R$ 700,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 21/10/2024 | 0000689/2024 | 0000886/2024 | 0003714/2024 | Despesas referente ao 3º termo aditivo ao contrato nº 9912534439/2021, relativo a servicos de correspondencia diversas, para atender as necessidades do CIM POLNORTE periodo de 12 meses, (Fatura Setembro 2024) | ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 34.028.316/0012-66 | R$ 322,61 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 21/10/2024 | 0000013/2024 | 0000133/2024 | 0003713/2024 | Referente a diarias favor do funcionario Gerson Dutra Pagotto, onde fara visitas e participara reunioes no municipio consorciado de Sooretama Estado do Espirito Santo durante dia 21/10/2024, conforme CIM Polinorte nº 06 R de 04 de abril de 2024. | GERSON DUTRA PAGOTTO | ***.788.717-** | R$ 60,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 21/10/2024 | 0000300/2024 | 0000642/2024 | 0003712/2024 | Referente servicos medicos (15 consultas) prestados ao municipio de Santa Leopoldina, conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 00078/2021 e o faturamento ano 2024. (Setembro 2024) | CLINICA RADIOLOGICA HELIO RIBEIRO SANTOS LTDA | 27.374.412/0001-48 | R$ 1.332,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 21/10/2024 | 0000810/2023 | 0001083/2024 | 0003711/2024 | Ref. serv.medicos em nivel ambulatorial,hosp., constituida por equipe espec. capacidade tecnica, humana e tecnologica, c/execucao continuada no municipio Rio Bananal, conforme 1º termo aditivo ao contrato nº 029/2023, ARP nª 190/2023 e concorrencia nº 001/2023, periodo de 12 meses, (Setembro 2024). | RCS SOLUCOES MEDICAS S/A | 17.836.262/0001-93 | R$ 99.670,30 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 18/10/2024 | 0000540/2024 | 0000890/2024 | 0003710/2024 | SERVICO DE PUBLICIDADE LEGAL, NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO - IMPRENSA NACIONAL - Referente a publicacao do oficio 10644850 enviado em 18/10/2024 | IMPRENSA NACIONAL | 04.196.645/0001-00 | R$ 77,84 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |